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隨州論壇訊(通訊員黃靜、程相麗)今年以來,曾都區(qū)審計局整合力量,統(tǒng)籌安排,積極探索運用大數(shù)據(jù)分析、非現(xiàn)場審計等方法,深入推進部門預算執(zhí)行全覆蓋審計。
該局運用計算機大數(shù)據(jù)審計功能,對財政預算指標數(shù)據(jù)、國庫支付數(shù)據(jù)、資產(chǎn)管理平臺數(shù)據(jù)、部門決算數(shù)據(jù)、部門預算數(shù)據(jù)、非稅系統(tǒng)數(shù)據(jù)、部門財務數(shù)據(jù)進行分析篩選,按單位及問題類別形成審計疑點表。篩選出疑點問題個數(shù)多或問題金額大的24個單位進行重點審計,對其他單位進行疑點核查。
整合全局不同類型業(yè)務骨干組成審計組,各股室有效聯(lián)動,分工協(xié)作,對審計內(nèi)容、重點、問題定性、審計處理和數(shù)據(jù)類別等統(tǒng)一口徑,形成審計合力。圍繞審計的目標重點,充分發(fā)揮被審計單位財務、內(nèi)審人員作用,為審計組做好聯(lián)系聯(lián)絡、資料準備、疑點問題說明等相關工作,促進審計工作高效完成。
經(jīng)審計,今年共發(fā)現(xiàn)“預算單位結(jié)轉(zhuǎn)資金16671.33萬元未清理未納入預算管理”“決算數(shù)據(jù)不真實”“項目預算執(zhí)行不到位”等27個問題,共涉及違規(guī)及管理不規(guī)范資金24555.10萬元。審計組從制度和體制上提出改進和完善部門預算管理的意見和建議,督促被審計單位整改落實,保障審計成果落地。
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