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市金控集團召開2022年度內部審計工作情況通報會

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發(fā)表于 2022-12-12 15:43:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式

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市金控集團召開2022年度內部審計工作情況通報會

為深入貫徹落實習近平總書記關于審計工作的重要論述,進一步加強內控合規(guī)管理,有效防范化解風險,12月10日上午,市金控集團召開2022年度內部審計工作情況通報會,通報集團2022年度內部審計工作情況,安排部署審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作。

會議通報了集團公司本部及下屬子公司2021年1月1日至2022年6月30日期間財務收支和業(yè)務合規(guī)經營審計情況,指出了各單位審計存在的共性和個性問題,分析了財務管理和業(yè)務管理中存在的薄弱環(huán)節(jié),并對下一步審計整改工作提出明確要求。部分子公司負責人和財務負責人就抓好審計反饋問題整改落實工作作了表態(tài)發(fā)言。

會議強調,內部審計是推進企業(yè)管理規(guī)范化、經營決策科學化、防范風險常態(tài)化的重要舉措。市金控集團作為全市10個內部審計高質量建設試點單位之一,要在集中精力抓好業(yè)務經營工作的同時,把依法經營、合規(guī)經營作為集團發(fā)展的生命線,堅持守正創(chuàng)新,聚焦主責主業(yè),進一步加強和改進內部審計工作,充分發(fā)揮審計“治已病”“防未病”及常態(tài)化“經濟體檢”作用,護航集團高質量發(fā)展。

會議要求,一是要提高思想認識,以嚴肅認真的態(tài)度壓實整改責任。要堅持問題導向,強化工作措施,層層壓實責任,以正視問題的自覺和刀刃向內的勇氣,狠抓整改落實。二是要加強對照檢查,以求真務實的作風抓好問題整改。要及時將審計結果向各子公司反饋,各子公司要認真開展自查自糾,確保每筆財務支出、每筆業(yè)務自查到位。要制定整改方案,明確整改任務,細化整改措施,建立整改臺賬,做到對標對表、即知即改、立行立改和全面整改。三是要強化跟蹤督辦,以抓鐵有痕的勁頭確保整改實效。要加強對整改工作的督促檢查,對薄弱環(huán)節(jié)要督導提醒,對問題較多的子公司要重點跟進,確保整改工作按時間節(jié)點有序推進。要用好問責利器,對審計發(fā)現(xiàn)的問題,該核實的要認真核實,該通報的要及時通報,該查處的要堅決查處,該問責的要嚴肅問責。要構建審計整改長效機制,全面提升內部審計工作的深度和廣度,為集團實現(xiàn)規(guī)范、健康、可持續(xù)發(fā)展保駕護航。

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